Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 38
Handleplanen bygger på syv elementer
• Datastyring
• Forebyggelse
• Færre anbringelser
• Flere i netværkspleje
• Billigere efterværn
• Billigere opholdssteder
• Justering af forebyggelses- og anbringelsesbudgettet
Til understøttelse af handleplanen er der fra 2024 tilført 4,0 mio. kr. til anbringelsesområdet og 6,6 mio.
kr. til aflastningsforanstaltninger.
Herudover afsættes 1,2 mio. kr. til ansættelse af
• En indkøbs- og kontraktkyndig person, som kan understøtte målet om at nedbringe
gennemsnitsudgiften pr. anbringelse.
• En koordinator, der skal sikre fremdrift og forankring af løsninger i driften samt overordnet
koordinering på tværs af fagområderne.
Ovenstående to ansættelser sker i Økonomiudvalgets regi under henholdsvis Viden og Strategi og Børn
og Familie.
Som følge af ovenstående investeringer forventes det, at udgifterne kan reduceres med 5,9 mio. kr. i
2024 stigende til 11,8 mio. kr. i 2027. Den forventede reduktion er indregnet i Børn og Families
budgetramme for 2024 og overslagsårene.
Anlæg
2024
8.800
8.800
Hele 1.000 kr.
Inventar til ny tandlægeklinik
I alt
2025
0
0
2026
0
0
2027
0
0
Aktivitetstal
Anbragte børn og unge
Budgetteret
antal 2023
Budgetteret
antal 2024
Gennemsnitspris 2024
Budget
2024
Hele 1.000 kr.
Plejefamilie
Netværksplejefamilie
Opholdssteder
Kost og efterskoler
Eget værelse
97
8
19
2
5
80
8
24
2
5
516.250
125.000
1.210.000
429.500
100.000
41.300
1.000
29.051
859
500
Døgninstitutioner for unge med
nedsat psykisk eller fysisk
funktionsevne
9
7
2.143.000
15.000
Døgninstitutioner for unge med
sociale adfærdsproblemer
Ungdomskriminalitet
4
1
8
1
1.562.500
1.100.000
12.500
1.100
35